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Procesar devoluciones bancarias
Esta opción permite procesar los archivos con las devoluciones bancarias o recibos
bancarios devueltos que le proporcionará el banco.
Este proceso comprueba que los recibos devueltos correspondan a la empresa activa, y procesa el archivo marcando los recibos devueltos como pendientes de cobro (quita la fecha de cobro). Al final del proceso se muestra una lista con los recibos procesados.
En la agenda se visualiza el número de factura del recibo devuelto. Una vez que se ha procesado el archivo con la devolución del recibo, queda registrado en la agenda con un recordatorio ligado a la factura y cliente del recibo devuelto.
En la pestaña Recibos de la Suite del cliente los recibos devueltos se muestran en la parte inferior de la rejilla con el motivo de devolución indicado por el banco.